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柳州市社会科学研究所2021年部门预算公开
发布日期: 2021-04-26 来源: 市社科联 作者: 社科联 -
柳州市2021年单位预算公开表.xlsx
柳州市社会科学研究所2021年部门预算
目 录
第一部分:部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况及人员构成
第二部分:柳州市社会科学研究所2021年部门预算表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、政府采购预算表
十一、政府购买服务预算表
第三部分:2021年部门预算情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:部门概况
一、主要职责
(一)紧贴十九届五中全会精神和自治区党委政府及柳州市党委政府的中心工作开展前瞻性应用对策研究,科学筛选做好社科课题选题立项方案和工作实施方案,认真组织做好2021年度社科资助研究课题的组织规划、评审、结题工作。
(二)认真做好社科成果的组织管理工作。
(三)积极开展社会科学知识普及工作。
(四)按时完成上级交办的各项工作。
二、机构设置情况及人员构成
本部门为参照公务员管理事业单位,退休补助4人。
第二部分:柳州市社会科学研究所2021年部门预算表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、政府采购预算表
十一、政府购买服务预算表
上述报表详见附件。
第三部分:柳州市社会科学研究所2021年部门预算
情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
2021年部门财政拨款收支预算13.52万元,与上年度一致。
二、一般公共预算支出情况说明
2021年支出总计13.52万元,其中:本年支出合计13.52万元,比上年增加0.83万元,增长6.54%;结转下年支出0万元,与上年度一致。增长的主要原因是公务员医疗补助增加。
按支出功能分类科目划分,具体支出预算如下:
(一)科学技术类科目9.00万元,占本年支出预算合计66.57 %,与上年度一致。主要用于社会科学研究支出。
(二)社会保障和就业类科目3.69万元,占本年支出预算合计27.29%,与上年度一致。主要用于离退休人员各项支出。
(三)卫生健康类科目0.83万元,占本年支出预算合计6.14%,为今年新增科目。主要用于公务员医疗补助。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2021年部门一般公共预算基本支出预算4.52万元,占本年支出预算合计33.43 %,比上年增加0.83万元,增长22.49%。按支出经济分类科目划分,具体人员、公用经费安排如下:
(一)人员经费4.52万元,与上年度一致。其中:
退休费3.17万元,与上年度一致。
公务员医疗补助缴费0.83万元,为本年度新增。
(二)公用经费0.52万元,与上年度一致。其中:
其他商品和服务支出0.52万元,与上年度一致。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,与上年持平。
(一)因公出国(境)经费2021年预算0万元,与上年持平。
(二)公务接待费2021年预算0万元,与上年持平。
(三)公务用车购置费及运行费2021年预算0万元,与上年持平。
1.公务用车购置费2021年预算0万元,与上年持平。
2.公务用车运行维护费2021年预算0万元,与上年持平。
五、部门收支预算情况说明
2021年部门收支总预算13.52万元,与上年度一致。
六、部门收入预算情况说明
2021年部门收入总预算13.52万元,与上年度一致。
一般公共预算收入13.52万元与上年度一致。
七、部门支出预算情况说明
2021年部门支出总预算13.52万元,与上年度一致。
(一)按支出功能分类科目划分
1.科学技术类科目9.00万元,占本年支出预算合计66.57 %,与上年度一致。主要用于社会科学研究支出。
2.社会保障和就业类科目3.69万元,占本年支出预算合计27.29%,与上年度一致。主要用于离退休人员各项支出。
3.卫生健康类科目0.83万元,占本年支出预算合计6.14%,为今年新增科目。主要用于公务员医疗补助。
(二)按支出结构划分
(1)基本支出预算4.52万元,占本年支出预算合计33.43 %,比上年增加0.83万元,增长22.49%;主要用于离退休人员补助。
(2)项目支出预算9.00万元,占本年支出预算合计66.57 %,与上年度一致。主要用于社会科学研究支出。
八、政府性基金预算情况说明
本部门无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出表
本部门无国有资本经营预算。
十、政府采购预算表
本部门无政府采购预算。
十一、政府购买服务预算表
本部门无政府购买服务预算。
十二、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
本部门无机关运行经费安排情况。
(二)国有资产占用情况说明
本部门无国有资产占用情况。
(三)重点项目预算绩效目标等情况说明
本部门无重点项目预算绩效目标等情况。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
四、上年结转:指以前年度尚未完成,按有关规定结转到本年继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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